8月29日消息 下午,1919酒类平台科技股份有限公司公布了2016年半年度报告,报告期内数据显示如下:
1、实现营收总额11.78亿元,同比增长172.73%;毛利2.38亿元,同比增长240.17%;
2、报告期内,销售酒水8,886,875瓶,较去年同期增长5,982,209瓶,增幅205.05%,其中,95%以上的门店销售均系会员消费;
3、除其他管理收入外的各项收入均有了翻倍增长,门店管理服务收入增幅达到623.36%;
4、报告期内新开设门店279家,较去年同期增长126.83%,其中直营店24家,占比8.6%;直管店255家,占比91.4%。期末已开业门店730家,覆盖全国349个城市;
5、四川省的销售收入在同比增长的基础上,在全国占比下降,除四川外的30个省本期销售收入同比增长了7.43倍;
从收入来源区域看,四川省上半年的销售收入为4.09亿元,同比增幅为26.58%,但由于全国各省快速发展,销售收入增幅较快,四川销售占比由去年上半年的83.75%,下降为本期的43.63%;
据亿欧了解,1919酒类平台科技股份有限公司是线上线下一体化的酒类服务平台商,公司的零售业务主要服务对象为终端消费者。2014年获得数千万元的A轮融资,2015年12月再次拿到数千万元的B轮融资,今年5月份,拿到了中信证券1.15亿元的B+轮融资。
报告中提到,1919将传统零售店的“门店租金+仓储成本+物流成本+人力成本”的成本结构,直接调整为“门店租金+人力成本”;将传统零售店订单来源“线下”拓展至“线下+线上”;将传统零售店“店面服务”变为“店面服务+上门服务”;将传统零售店服务由“卖商品”变为“体验服务+卖商品”;将传统电商的“烧钱引流”变为“体验店自然引流”。
此外,实现归属于挂牌公司股东的净利润3362万元,同比下降22.76%,净利润下降的主要原因为销售费用及财务费用较快增长。今年因门店快速扩张,导致销售费用中人工成本上升5406万元,较去年同期增加279.58%;直营店数量的增加,导致门店租金增加1348万元,增幅144.55%;门店覆盖区域的扩大导致仓储物流费增加2518万元,增幅427.23%。
报告称,未来随着门店密度的增加,物流费用仍将有大幅下降空间,利润会得到进一步提升。随着业务迅速增长,资金需求量增加,融资规模扩大,财务费用中利息支出较上年同期增加1068万元,增幅428.91%。